為加強財務監(jiān)管,提升管理水平,東辛農(nóng)場近期啟動了2024年11月至2025年4月的財務檢查工作。此次檢查覆蓋東辛農(nóng)場下屬13家子公司及獨立運營部門,重點聚焦會計基礎、賬務核算、制度執(zhí)行、資金收取等關(guān)鍵領(lǐng)域。
在會計基礎工作方面,檢查組逐筆審核財務憑證,規(guī)范核算流程,確保憑證附件完整,清晰呈現(xiàn)業(yè)務全貌,及時發(fā)現(xiàn)潛在風險。這一舉措不僅保障了業(yè)務的準確性,還幫助財務人員精準把控核算要點、降低稅務風險,為財務管理提質(zhì)增效筑牢根基。
制度執(zhí)行檢查是此次工作的另一重點。檢查組重點核查內(nèi)控制度在實際業(yè)務中的落實情況,確保每一筆財務收支都符合國家法律法規(guī)及公司內(nèi)控要求。通過嚴格監(jiān)督,推動制度從“紙面”落到“地面”,有效規(guī)避經(jīng)濟和法律風險,提升公司信譽與市場競爭力。
此次財務檢查是東辛農(nóng)場規(guī)范企業(yè)經(jīng)營、強化內(nèi)控執(zhí)行的重要舉措。通過全面排查和深入整改,東辛農(nóng)場將進一步提升企業(yè)財務管理水平,降低經(jīng)營風險,為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展筑牢財務和制度防線。下階段,東辛農(nóng)場將持續(xù)深化財務監(jiān)督,完善管理體系,為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展保駕護航。
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