東辛農(nóng)場公司積極推進內(nèi)部審計工作,從以往的以財務(wù)審計為主向財務(wù)審計與管理審計并重模式轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在強化管理、提高效益、促進發(fā)展、防范風險上,開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督,取得了明顯成效。
東辛以風險防控為導向,積極開展企業(yè)經(jīng)營績效審計、期間效益審計、離任審計、內(nèi)控制度評價、后續(xù)審計等工作。以資金流向、業(yè)務(wù)流程為切入點,開展內(nèi)部審計;做到弄清搞透,針對發(fā)現(xiàn)的問題,下達整改通知書,提出審計建議29條,積極探索以提高企業(yè)免疫力的內(nèi)部審計,不斷適應(yīng)新情況,創(chuàng)新審計方式、方法,注重內(nèi)控體系情況的審計,不斷提升質(zhì)量和效果。今年以來,突出事前制度設(shè)計、事中監(jiān)督檢查、事后跟蹤督查整改,對上年度全資和控參股企業(yè)經(jīng)營績效、內(nèi)控制度執(zhí)行、安全生產(chǎn)和黨建工作等進行了全面審計,有效促進經(jīng)濟健康運行。